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    桂林市物价局2019年部门预算说明
    2019-01-30 15:40  (来源:桂林市物价局)

    目录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

    二、机构设置

    三、编制现状及人员构成

    四、年度主要工作任务

     

    第二部分  部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算拨款支出表

    六、政府性基金预算拨款支出表

    七、国有资本经营预算支出表

    八、政府采购预算表

    九、部门预算支出经济分类表

    十、政府预算支出经济分类表

    十一、一般公共预算基?#23616;?#20986;表

    十二、“三公?#26412;?#36153;、会议及培训费支出预算表

    十三、财政支出绩效目标申报表

     

    第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

    二、财政拨款支出预算情况

    三、“三公?#26412;?#36153;、会议和培训费说明

    四、机关运行经费情况说明

    五、政府采购情况说明

    六、国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;说明

    七、其他重要事项情况说明

     

    第四部分 专业名词解释


     

    第一部分  部门概况

    一、桂林市物价局主要职能职责

    (一)桂林市物价局本级

    1.负责物价有关行政事务管理;贯彻落实国家和自治区价格调控方案,按价格管理权限提出相应的管理办法;负责价格法规及承办有关价格方面的行政复议和行政应诉;负责研究价格改革重大问题,提出对策建议;负责价格宣传、统计、信息等工作;依法组织查处价格违法行为和价格违法案件;组织协调价格成本调查监审、价格监测、价格?#29616;?#21644;行业价格?#26376;桑?#36143;彻执行国家、自治区和市人民政府有关价格调节基金政策、法规和规章;按照桂林市价格调节基金领导小组的规定负责全市价格调节基金的规范、征集、使用等管理工作;指导和监督各县价格调节基金的征收、使用和管理工作。

    2.贯彻落实国家和自治区颁布的行政事业性收费、公益性收费、经营服务收费和中介服务收费等法律、法规和政策;拟定全市有关收费
    政策并指导协调各县收费管理工作;会同有关部门依法制定和调整有关收费的项目和标准;贯彻落实国家、自治区深化药品和医疗服务
    价格政策,推进医药价格形成机制改革;审核制定桂林市管理的药品价格和医疗服务价格;参与药品政府集中采购招标及其价格管理和
    药品成本监审审核;协调处理重大医药价格争议;指导各县医疗服务价格。
    3.贯彻落实国家和自治区颁布的工农业商品、公用事业和房地产等价格法律、法规和政策;研究提出全市工农业商品、公用事业和房地
    产价格管理的范围、原则和办法,依法制定和调整实行桂林市政府定价和政府指导价的工农业商品、公用事业和房地产等价格;协调处
    理市内重大价格争议问题;提出重要商品价格补贴方法和建议;负责指导全市工农业商品、公用事业和房地产价格等管理工作;
    4.贯彻落实国家、自治区深化药品和医疗服务价格政策和房地产价格政策,推进医药价格形成机制改革;审核制定桂林市管理的药品价
    格;参与药品政府集中采购招标及其价格管理和药品成本监审审核;协调处理重大医药价格争议;研究提出全市房地产价格管理的范
    围、原则和办法,依法制定和调整实行市人民政府定价和政府指导价的房地产价格,指导各县医疗服务价格和房地产价格管理工作。
    5.贯彻落实国家和自治区颁布的旅游价格法律、法规和政策;提出全市旅游价格管理的范围、原则和方法;依法制定和调整全市旅游
    价格;协调处理市内重大旅游价格争议问题;负责指导全市旅游价格管理工作。
    6.建立价格监测体系,按照市局布置监测市场价格动态,分析预报价格走势,并提出相应的对策和建议;发布价格公告及价格信息,
    广泛为企业提供市场价格和供求信息,建立信息发布制度。负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综
    合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。
    7.依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;依据《中华人民
    共和国价格法》及规范性文件和规章制度,协调解决价格矛盾和纠纷。

    8.组织实施价格成本调查和价格成本监审。

    9.组织实施价格?#29616;?#21644;涉案财物价格鉴证,按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

    10.负责价格调节基金的征收使用和管理。

    11.平抑市场物价。

    (二)桂林市价格监督检查分局

    1.贯彻执行国家的价格法律法规,研?#31185;?#33609;本市价格和收费监督检查工作制度和工作规划,并负责组织实施。

    2.依法查处本辖区内的价格和收费违法行为和上一级授权查处的价格和收费违法行为。

    3.按市价格主管部门的分工要求,办理有关价格行政复议、价格行政诉讼以及价格执法检查工作。

    4.对辖区内的各级价格监督检查组织进行业务指导、监督。

    5.指?#35745;?#20107;业单位进行内部价格监督工作。

    6.组织全市价格监督检查人员的业务培训。

    7.负责群众来信、来访及价格和收费举报工作。

    8.负责商品和收费标价签的监制及明码标价的管理、普及工作。

    9.负责工农业产品生产成本调查核算,对重要的商品价格和服务收费进行监审。

    10.调查和分析重要商品、服务价格及相关成本与市场供求的变动情况;跟踪反馈国家、自治区重要经济政策在价格领域的反映;实施价格预测、预警,并及时提出政策建议;负责全市价格监测预警网络的建设和管理。

    11.组织全市职工物价监督工作。

    12.承办上级交办的其他工作。

    (三)桂林市价格?#29616;?#20013;心

    经有关国?#19968;?#20851;提出,对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。业务范围:涉嫌违纪案件;涉?#26377;?#20107;案件;行政诉讼、复议及处罚案件;行政征收、征用及执法活动;国家赔偿、补偿事项;法律、法规规定的其他情形。

    二、机构设?#20204;?#20917;(部门单位构成)

     (一)桂林市物价局本级

    桂林市物价局内设价格综合科(桂林市价格调节基金管理办公室)、收费管理科、商品价格管理科、医药、房地产价格管理科、旅游价格管理科5个职能科室。

    (二)桂林市价格监督检查分局

    根据桂林市人民政府办公室市政办〔201391号文,桂林市价格监督检查分局(增挂桂林市价格成本调查分局、桂林市价格监测分局牌子)价格监督检查分局内设机构8:办公室、法制科、综合检查科、检查一科、检查二科、检查三科、价格监测分局、价格成本分局。

    (三)桂林市价格?#29616;?#20013;心

    价格?#29616;?#20013;心内设认定部(涉刑事案件)、认定部(涉纪、涉税、复核案件)、综合部3个部门。

    三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

    桂林市物价局机关编制数20名,其中:机关行政编制18名,后勤服务人员控制数2名。实有人数19人,其中:副处以上人数为4人;科级12人;科员1人;行政后勤人员2人。离休人员1人;参加镇南关战役退休人员1人。

    桂林市价格监督检查分局编制数39名,其中:机关行政编制35名,工勤编制4名;本单位实有人数36人,其中:副处人数为2人,科级27人,其他人员3人,工勤4名。退休人员24人。另,遗属1名。

    价格?#29616;?#20013;心参公编制数为10人,参公后勤服务聘用控制数1人,实有在编人数11人。外聘价格鉴证师、技术人员8

    四、年度主要工作任务

    (一)价格监测工作。2019年预计我市?#29992;?#28040;费价格指数同比上涨3.5%左右。加强?#29992;?#29983;活必需品价格监测,切实做好重要节假日、重大活动和重大自然灾害期间以及农产品生产重要时段相关商品应急价格监测,维护市场价格秩序。

    (二)收费管理。继续承接自治区下放的各项经营服务性收费审批事项(如非义务教育阶段学费收费、义务教育阶段民办学校收费、殡葬和养老服务收费等)。继续清理和规范行政审批?#26041;?#30340;中介服务收费。继续贯彻落实国家、自治区各项取消、减免收费政策,改善全市营商环?#22330;?/span>

    (三)旅游价格管理。将景区门票价格审批权限进一步下放到县一级。放开演出类等景区门票价格。就景区门票价格开展成本监审,加强审核力度,并对其进行合理调整。积极开展建立漓江精华游城市段星级游船票价体系的调研,待调研和成本监审完成后,及时制定星级游船分段游票价。

    (四)商品价格管理。继续做好降成本工作,落实自治区进一步深化电力体制改革有关价格政策,继续完成我市其他县(区)城市供水价格调整工作,制定非?#29992;?#29992;水超计划(定额)累进加价水费实施方案,完成各县(区)管道液化天然气配气价格的核定,适时调整农业水价。

    (五)医药价格管理。一是进一步理顺医疗服务比价关系。调整医疗服务价格方面:结合我市公立医院综合改革工作,在前两次全市医疗服务价格调整的基础上,通过规范诊疗行为,降低药品、耗材等费用腾出?#21344;洌?#22312;自治区授权范围内动态调整医疗服务价格,逐步建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制。实行分级定价方面:兼顾医保支付能力,按照医疗机构等级、区域、医师级别和市场需求等因素,对不同层次的医疗机构医疗服务制定不同价格,拉开价格差距,引导患者分级诊疗、合理就医。二是推进医疗服务定价方式改革。在我市现行124个按病种收付费项目的基础上,结合我市实际逐步扩大项目数量,同步纳入医保支付范围并确定具体病种医保付费标准,促进医疗服务收费和付费方式有机衔接。

    (六)价格监督管理。加强对公平竞争审查制度的政策宣传和舆论引导,发挥公平竞争审查联席工作会议的引导作用,进一步落实公平竞争审查制度。开展旅游市场价格行为专项检查,重点检查景区门票价格、景区优惠政策、景区内购物点、景区附近旅行社、宾馆、餐饮店明码标价行为。深入整治违法违规价费行为,解决教育、殡葬、景区门票、交通费用等民生价费热点问题和机动车检验机构收取检测服务费、停车场收取违法停放车?#23601;?#36710;费等?#35757;?#38382;题。

    (七)价格认定工作。根据国家发改委、自治区发改委工作部署及要求,全面推广全国价格认定综合业务平台应用,基本实现各项价格认定业务网络平台化办公。研究制订与应用全国价格认定综合业务平台办理价格认定案件相配套的内部工作制度、规程及方法。开展对价格认定案件中如何规范使用自主裁量权课题进行探索研究并出台相关内部工作制度。

    (八)成本监审工作。继续加强成本监审工作制度化、规范化、标准化建设,严格执行成本监审工作程序,坚持集体审议制度。做到成本调查监审工作依法合规,科学合理,公开透明,经得起社会各界的监督和?#23460;傘?#36827;一步完善“有记录、有分类、有保存、有备份”的四有档案管理机制,加强成本调查监审项目的档案分类、查漏补缺、编录保存工作。

     

     

    第二部分  部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算拨款支出表

    六、政府性基金预算拨款支出表

    七、国有资本经营预算支出表

    八、政府采购预算表

    九、部门预算支出经济分类表

    十、政府预算支出经济分类表

    十一、一般公共预算基?#23616;?#20986;表(按部门经济科目)

    十二、“三公?#26412;?#36153;、会议及培训费支出预算表

    十三、财政支出绩效目标申报表

    (详见附表)

     

     

     

    第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

    (一)收入预算说明

    2019年收入总预算1665.61万元,与去年同比增加43.99万元,上涨2.72%。其中:

    1.一般公共预算说明

    一般公共预算拨款1665.61万元,与去年同比增加43.99万元,上涨2.72%。其中经费拨款1566.65万元,与去年同比增加69.53万元,上涨4.65%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金98.96万元,与去年同比减少25.54万元,下降20.60%

    2.政府性基金预算拨款

    我单位2019年无政府性基金收入预算。

    3.国有资本经营预算拨款

    我单位2019年无国有资本经营收入预算。

    收入预算增加原因说明:自20187月起,行政事业单位行政人员根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准

    (二)支出预算说明

    2019年支出预算1665.61万元,其中:基?#23616;?#20986;预算1229.8万元,占支出总预算73.84%,与去年同比增加126.69万元,上涨11.49%;项目支出预算435.81万元,占支出总预算26.17%,与去年同比减少82.70万元,下降15.95%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

    1) 行政运行支出848.67万元,占支出总预算50.96%,与去年同比增加91.70万元,上涨12.12%主要用于物价局机关根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按桂林市本级公用经费定额标?#21450;?#25490;的办公费、印刷费、?#23454;?#36153;、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

    2)物价管理支出408.98元,占支出总预算24.56%,与去年同比减少88.09万元,下降17.73%主要用于我局及局属二层单位为完成物价工作任务而发生的项目支出。

    3)归口管理的行政单位离退休支出65.74万元,占支出总预算3.95%主要用于离休费、离退休人员公用经费和离退休人员一次性生活补助支出。

    4)机关事业单位养老保?#25112;?#36153;支出130.42万元,占支出总预算7.83%

    5)残疾人就业和扶贫支出9.33万元,占支出总预算0.56%主要用于为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

    6)行政单位医疗支出59.99万元,占支出总预算3.61%;与去年同比增加3.61万元,增长6.41%

    7)公务员医疗补助支出46.72万元,占支出总预算2.81%,与去年同比增加2.67万元,增长6.07%

    8)农林水支出17.5万元,占支出总预算1.05%;与去年同比增加5.00万元,增长25%

    9)住房保?#29616;?#20986;78.26万元,占支出总预算4.70%;与去年同比增加4.72万元,增长6.42%主要用于根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的住房公积金。

    2.按支出结构划分,分为基?#23616;?#20986;预算和项目支出预算。

     (1)基?#23616;?#20986;预算1229.8万元,占支出总预算73.84%,与去年同比增加126.69万元,上涨11.49%;其中:

     ①工资福利支出预算953.86万元,占支出总预算57.27%,与去年同比增加57.32万元,增长6.40%

     ②商品和服务支出预算199.51万元,占支出总预算11.98%,与去年同比增加55.14万元,上涨38.20%

     ③对个人和家庭的补助支出预算76.43万元,占支出总预算4.59%,同比增加14.23万元,上涨22.88%

     (2项目支出预算435.81万元,占支出总预算26.17%,与去年同比减少82.70万元,下降15.95%。其中:

     ①工资福利支出138.67万元,占支出总预算8.33%,同比增加13.04万元,增长10.38%

     ②商品和服务支出279.80万元,占支出总预算16.80%,与去年同比减少77.54万元,下降21.70%

     ③其他资本性支出17.34万元,占支出总预算1.05%,与去年同比减少18.2万元,下降51.21%

     

    二、财政拨款收支预算情况

    财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预1665.61万元,与去年同比增加43.99万元,上涨2.72%,其中:一般公共预算拨款1665.61万元,与去年同比增加43.99万元,上涨2.72%。财政拨款收入预算增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

    财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算1665.61,与去年同比增加43.99万元,上涨2.72%,其中:一般公共预算拨款1665.61万元,与去年同比增加43.99万元,上涨2.72%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

    (一)一般公共预算支出

    1、总体情况说明

    2019年一般公共预算拨款1665.61万元,与去年同比增加43.99万元,上涨2.72%。其中:基?#23616;?#20986;预算1229.8万元,占支出总预算73.84%,与去年同比增加126.69万元,上涨11.49%;项目支出预算435.81万元,占支出总预算26.17%,与去年同比减少82.70万元,下降15.95%

    2、按支出功能分类科目划分

    1) 行政运行支出848.67万元,占支出总预算50.96%,与去年同比增加91.70万元,上涨12.12%主要用于物价局机关根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按桂林市本级公用经费定额标?#21450;?#25490;的办公费、印刷费、?#23454;?#36153;、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

    2)物价管理支出408.98元,占支出总预算24.56%,与去年同比减少88.09万元,下降17.73%;主要用于我局及局属二层单位为完成物价工作任务而发生的项目支出。

    3)归口管理的行政离退休支出65.74万元,占支出总预算3.95%;主要用于离休费、离退休人员公用经费和离退休人员一次性生活补助支出。

    4)机关事业单位养老保?#25112;?#36153;支出130.42万元,占支出总预算7.83%

    5)残疾人就业和扶贫支出9.33万元,占支出总预算0.56%主要用于为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

    6) 行政单位医疗支出59.99万元,占支出总预算3.61%;与去年同比增加3.61万元,增长6.41%

    7)公务员医疗补助支出46.72万元,占支出总预算2.81%,与去年同比增加2.67万元,增长6.07%

    8)农林水支出17.5万元,占支出总预算1.05%;与去年同比增加5.00万元,增长25%

    9) 住房保?#29616;?#20986;78.26万元,占支出总预算4.70%;与去年同比增加4.72万元,增长6.42%主要用于根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的住房公积金。

    3按支出结构划分,分为基?#23616;?#20986;预算和项目支出预算。

    1基?#23616;?#20986;预算1229.8万元,占支出总预算73.84%,与去年同比增加126.69万元,上涨11.49%;其中:

     ①工资福利支出预算953.86万元,占支出总预算57.27%,与去年同比增加57.32万元,增长6.40%

     ②商品和服务支出预算199.51万元,占支出总预算11.98%,与去年同比增加55.14万元,上涨38.20%

     ③对个人和家庭的补助支出预算76.43万元,占支出总预算4.59%,同比增加14.23万元,上涨22.88%

    2)项目支出预算435.81万元,占支出总预算26.17%,与去年同比减少82.70万元,下降15.95%。其中:

     ①工资福利支出138.67万元,占支出总预算8.33%,同比增加13.04万元,增长10.38%

     ②商品和服务支出279.80万元,占支出总预算16.80%,与去年同比减少77.54万元,下降21.70%

     ③其他资本性支出17.34万元,占支出总预算1.05%,与去年同比减少18.2万元,下降51.21%

    (二)政府性基金预算支出

    我单位2019年无政府性预算支出。

    (三)国有资本经营预算支出

    我单位2019年无国有资本经营预算支出。

    (四)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

    1) 基?#23616;?#20986;预算1229.8万元,占支出总预算73.84%,与去年同比增加126.69万元,上涨11.49%;其中:

     ①工资福利支出预算953.86万元,占支出总预算57.27%,与去年同比增加57.32万元,增长6.40%

     ②商品和服务支出预算199.51万元,占支出总预算11.98%,与去年同比增加55.14万元,上涨38.20%

     ③对个人和家庭的补助支出预算76.43万元,占支出总预算4.59%,同比增加14.23万元,上涨22.88%

          三、“三公?#26412;?#36153;、会议和培训费说明

    (一)2019年全口径预算安排的“三公?#26412;?#36153;、会议费和培训费61.49万元,与2018年同比减少11.34万元,同?#35748;?#38477;15.57%。具体说明如:

    1.因公出国(境)无计划安排,与2018年预算同?#20219;?#21464;化。

    2.公务接待费预算2.90万元,与2018年同?#20219;?#21464;化

    3.公车购置及运行维护费0万元,其中:车辆购置费0万元、运行维护费0万元,与2018年预算同?#20219;?#21464;化,原因主要是公务车改革后我局及二层单位无保留公务车。

    4.2019年会议费支出一般公共预算7.70万元,与2018年同比减少4.5万元,同?#35748;?#38477;36.89%下降的原因为:我局认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,严格执行会议经费管理办法,控制会议数量、会期、规模,尽可能?#39038;?#20250;议成本。主要用于局机关组织召开的全市性工作会议开支。

    5.2019年培训费支出一般公共预算50.89万元,与2018同比减少6.84万元,同?#35748;?#38477;11.85%下降的原因主要是严格控制培训数量、期限、规模,尽可能?#39038;?#22521;训成本。主要用于局机关和局属二层单位组织开展的各类培训开支。

    (二)2019年一般公共预算安排的“三公?#26412;?#36153;、会议费和培训费61.49万元,与2018年同比减少11.34万元,同?#35748;?#38477;15.57%。具体说明如下:

    1. 因公出国(境)无计划安排,与2018年预算同?#20219;?#21464;化。

    2. 公务接待费预算2.90万元,与2018年同?#20219;?#21464;化

    3. 公车购置及运行维护费0万元,其中:车辆购置费0万元、运行维护费0万元,与2018年预算同?#20219;?#21464;化,原因主要是公务车改革后我局及二层单位无保留公务车

    4. 2019年会议费支出一般公共预算7.70万元,与2018年同比减少4.5万元,同?#35748;?#38477;36.89%下降的原因为:我局认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,严格执行会议经费管理办法,控制会议数量、会期、规模,尽可能?#39038;?#20250;议成本。主要用于局机关组织召开的全市性工作会议开支。其中:商品和服务支出定额安排的会议费预算3.20万元;项目支出安排的会议费预算4.5万元。具体见下表:

     

    总?#38382;?/span>

    会议名称

    会议类别

    预算金额

    (万元)

    会议

    地点

    ?#20301;?/span>

    人数

    会 期

    (天/次)

    2

    全市物价年终工作总结会议

    二类会议

    2.24

    桂林市

    80

    1

    全市物价运行及价格走势分析会

    二类会议

    2.26

    桂林市

    80

    1

    5. 2019年培训费支出一般公共预算50.89万元,与2018年同比减少6.84万元,同?#35748;?#38477;11.85%下降的原因主要是严格控制培训数量、期限、规模,尽可能?#39038;?#22521;训成本。主要用于局机关和局属二层单位组织开展的各类培训开支。具体见下表:

    培训

    总?#38382;?/span>

    培训名称

    培?#30340;?#23481;

     预算金额(万元)

    培训地点

    参培

    人数

    培训

    期限()

      

    全市物价系统培训

    与区内红色教育基地联合举办2期培训班。计划于20196月中旬-7月上旬,与区内红色教育基地联合举办1期培训班,时间5天。

    8.88

    桂林市

    80

    5

    综合业务培训

    通过学习综合业务及公文处理及公文写作能力,进一步提高理论水平及综合业务素质,增强综合管理能力和实践能力。

    4.26

    桂林市

    80

    2

    全市医疗服务项目价格管理能力提升培训

     

    对市物价系统、12县(区)物价系统、市直各相关职能部门、机构负责医药方面的领导和工作人员进行相关业务培训1次。培训说明:医药方面培?#30340;?#23481;为国家最新的医改政策、自治区关于全区医疗服务价格调整相关规定、医院在收费过程?#20449;?#21040;的政策?#35757;?#31561;,采用专家?#37096;?#21450;课后座谈交流?#25945;?#31561;?#38382;劍门?#35757;学员能及?#38381;?#25569;最新政策,学习其他相关单位经验,提升自身业务水平

    6.6

    桂林市

    70

    3

    收费管理业务培训

     

    为强化收费公?#23616;?#24230;,加快对收费单位信息进行建档,为下一步进行信息化管理打好基础,我局需在每年举办收费管理工作事中事后监管业务培训。

    2.46

    桂林市

    40

    2

    价格监测业务培训费

    为适应当前价格监测工作面临的新?#38382;?#21644;新任务,进一步夯实工作基础,增强工作能力,提升价格监测工作质量,我局利用我市拥有广西师范大学、桂林理工大学、桂林电子科技大学等高等院校的优势,积极邀请高校的经济学专家参与?#38382;?#20998;析、专题研究等工作,并对全市县(区)负责价格监测工作的领?#32426;尽?#26690;林市价格监测定点单位、价格监测工作联席单位国家统计局桂林市调查队等共计50位代表开展一次价格监测专题培训

    2.8

    桂林市

    50

    2

     

    价格公共服务、举报培训

    价格公共服务有关政策、工作程序培训,工作经验交流等。

    2.77

    桂林市

    65

    2.5

     

    公平竞争审查工作培训

     

    公平竞争审查制度、全市公平竞争审查工作程序培训,推进我市在市场体系建设中国建立公平竞争审查制度。

    2.77

    桂林市

    65

    2.5

     

    价格专项检查技能培训

    培?#30340;?#23481;:新?#38382;?#19979;的价格监督检查工作方法,不同行业专项检查技能培训,工作经验交流等。

    2.77

    桂林市

    65

    2.5

     

    行政执法法律法规培训

     

    培?#30340;?#23481;:为加强干部?#28216;?#24314;设,适应经济发展新常态,提高价格执法人员的法律知识和政策业务水平,开展行政执法法律法规培训。

    3.32

    桂林市

    65

    3

     

    行政执法法律法规培训

     

    培?#30340;?#23481;:为加强干部?#28216;?#24314;设,适应经济发展新常态,提高价格执法人员的法律知识和政策业务水平,开展行政执法法律法规培训。

    3.37

    桂林市

    66

    3

     

    ?#29616;?/span>系统专业业务案件培训

    每年一次全市十二县?#29616;?#31995;统专业业务案件培训班

    6.00

    桂林市

    150

    1

     

    后续教育

    1.全国价格?#29616;?#20013;心主任、副主?#20301;?#35758;及全区价格?#29616;?#20013;心主任专业务培训2.认定人员6名每年需参加国家、自治区价格?#29616;?#20013;心举办的价格认定专业业务学习, 3专业技术人员后续教育费

    1.9

    桂林市

    6

    3

     

    合计

     

    50.89

     

     

     

     

    四、机关运行经费情况说明

    2019年物价局本级和局属1个行政机关单位、1个参公管理事业单位的机关运行经费预算支出479.01万元,与上年同比减少22.7万元,同?#35748;?#38477;4.53%,下降原因为根据桂林市物价局2019年工作计划和工作任务实施的项目资金减少,因此相关支出减少。

    按支出经济分类科目说明下:办公费111.5万元、印刷费13.1万元、咨询费16.68万元、水费1.81万元、电费6.67万元、?#23454;?#36153;14.43万元、差旅费84.71万元、维修()5.1万元、租赁费1.3万元、会议费7.7万元、培训费50.89万元、公务接待费2.9万元、劳务费0.9万元、委托业务费25万元、工会经费9.85万元、福利费2.02万元、其他交通费用61.74万元、其他商品和服务支出64.01万元。

    五、政府采购情况说明

    2019年政府采购预算17.34万元,与2018年同比减少18.20万元,同?#35748;?#38477;51.21%

    1、本年度纳入政府采购预算的金额为17.34万元,其中:一般公共预算拨款17.34万元,政府性基金0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结余(结转)0万元,其他资金0万元。

    2、按政府采购项目类型划分,集中采购17.34万元,其中?#22831;?#29289;类采购1.3万元,网上商城采购16.04万元,协议定点采购0万元

    六、国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;说明

    截止20181231日,本部门资产总计308.13万元,其中固定资产269.43万元,无形资产38.70万元。本部门实际可调配使用车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)部门整体绩效目标

    2019年实行绩效目标管理的项目1个,预算金额4万元,全部为一般公共预算拨款。具体如下:

    1.立项情况:根据广西壮族自治区人民政府办公厅《关于印发2012年度全区政务服务政务公开政府信息公开信息化工作意见的通知?#32602;?#26690;政办发〔2011226号)、《关于印发2012年全区政务服务政务公开政府信息公开工作要点的通知?#32602;?#26690;政办发〔201239号)、《广西壮族自治区政务服务政务公开政府信息公开“十二五”规划》及自治区政务服务工作领导小组、自治区政务公开领导小组、自治区政府信息公开领导小组《关于全区推进政务服务政务公开政府信息公开示范点建设工作的意见》等文件要求。建立比较完善的政务服务体系,形成规范有序、公开透明、便民高效的 “一服务两公开”运行机制和管理方式。打造集行政审批、公共资源交?#20303;?#25919;务公开、便民服务、效能监察等综合服务功能的新型公共服务集合体,通过建立比较完善的政务服务体系,为人民群众提供方便、快捷、优质、高效的公共服务。

    2.实施进度计划:(1)积极开展政务公开活动宣传(20191-12月)2)组织全方位,深入市场调查,按季编报《桂林物价工作动态?#32602;究?span lang="EN-US" style="line-height: 150%">3进一步加强与媒体的深度合作,建立农副产品价格服务专栏、服务农民,多侧面立体式开展价格宣传物价服务。(20191-12月)      

    3.项目年度绩效目标:加强与媒体的深度合作,多侧面立体式开展价格宣传,多渠道及时主动公开政务信息。及时编制《桂林物价工作动态?#32602;究?/span> 进一步强化依托本级政府门户网站推进政府信息公开的平台作用,丰富网站内容,提高网站服务能力,及时公布我局各部门相关行政审批事项办理结果,将我局公开网站建成发布政府信息、提供在线服务、与公众互动交流的重要平台和窗口。

     

     

     

     

    第四部分 专业名词解释

    一、基?#23616;?#20986;:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    二、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款):反映桂林市物价局用于保证机构正常运行,开展发展与改革事务方面的支出。

    (一)行政运行(项):反映桂林市物价局机关的基?#23616;?#20986;。

    (二)物价管理(项):反映桂林市物价局物价管理方面的项目支出。

    四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项):桂林市物价局行政事业单位医疗方面的支出。

    (一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    (二)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    五、农林水支出(类)扶贫(款):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

    (一)其他扶贫支出(项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    六、住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

    (一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    七、“三公?#26412;?#36153;?#32791;?#20837;桂林市物价局预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

     

     

    附:部门预算报表.xls

              财政支出绩效目标申报表.xls

    部门预算报表.xlsx
    财政支出绩效目标申报表.xlsx
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